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          营改增新政解读与税收筹划实战研讨班

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          营改增新政解读与税收筹划实战研讨班
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          营改增新政解读与税收筹划实战课程主旨以全面掌握营改增涉税政策导向,了解背景把脉行业动向。清楚分析营改增对行业的影响,针对性地实施应对措施。明确此次营改增重点难点问题,抓住关键点从高点管控。
          营改增新政解读税收筹划税收

          营改增新政解读与税收筹划实战研讨班课程特色与背景

              【课程背景】
              我国“营业税改征增值税”,即将在2016年5月1日实施。届时将会对各行业税收
          相关内容导读“税收”
          税务管理与筹划  上海 2016/6/13(2天)

          税务管理与筹划课程结合国内最新税收政策的变化,通过对最新财税政策的分析解读,结合税收筹划相关知识的讲解和具体案例的分析,为学员提供全面理解新税法及其注意问题,并结合会计准则的有关规定,全面提高您在新税法下处理税务和会计问题的财税能力。

          税务管理与筹划培训课程  上海 2016/6/15(3天)

          税务管理课程结合国内税收制度的特点,通过对纳税筹划相关知识的讲解和具体案例的分析,结合最新的税收法规政策变化,为学员提供全面理解新税法及其衔接问题,并结合会计准则的有关规定,提前做好准备,提高您处理新税法下税务和会计问题的能力。

          非财务经理的财务课程  苏州 2016/6/16(2天)

          非财务经理的财务课程将通过七个模块从不同的方面生动讲解财务知识,并配以丰定的案例和图解,帮助职业经理全面理解会计报表,财务诊断,预算管理,成本控制,部控制和税收分析等方面的必备知识,使职业经理以愉快的方式理解深奥,枯燥的财务知识。

          物流模式筹划、物流与涉外税收成本优化及物流服务商管理  苏州 2016/6/16(1天)

          物流模式筹划、物流与涉外税收成本优化及物流服务商管理课程,旨在帮助学员掌握物流服务商的规范管理机制;把握物流配送与仓储模式的优化机制;明确物流成本优化与精益之道。

          政策进行重大调整。作为企业的管理层,如何采取有效措施管控企业的税负与涉税风险,避免不必要的损失?其次企业该如何采取“营改增
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          全面营改增后—生活服务业营改增细则解析与减税效应实操运用  广州 2016/6/14(1天)

          生活服务业营改增细则解析与减税效应实操运用课程,将为您解答所有的疑问,助您全方位掌握营改增的实施细则,并运用到实际操作中,保证企业平稳过渡,最终享受到全面营改增的利好之处。

          房地产企业全面营改增政策最新解析与实务操作专题之向内部管理税收筹划要利润  北京 2016/6/16(2天)

          向内部管理税收筹划要利润培训,旨在使学员熟练地运用各种税收政策实施有效的纳税筹划,开展房地产业营改增后增值税、所得税、土地增值税风险防范与应对,为房地产开发企业争取最大化的税收收益,掌握营改增后合同签订技巧和增值税发票管理,掌握增值税条件下会计账务处理技巧。

          企业财务分析与决策及营改增实施中疑难解析  海口 2016/6/16(3天)

          企业财务分析与决策及营改增实施中疑难解析课程以上市公司为背景,讲述对外财务报表分析,管理用报表分析等财务分析方法,及相应的投资、融资决策。将通过具体的、浅显的案例,和您一起应对营改增操作中的实际问题,寻找适合您的应对策略。

          全面营改增下的企业税务风险防范、会计核算实务以及税务筹划专题  北京 2016/6/17(2天)

          全面营改增下的企业税务风险防范、会计核算实务以及税务筹划课程从实务操作,分析政策要点,紧扣行业实务,讲解操作流程、会计核算、税务处理,全方位指导企业进行合理规划,防控纳税风险,最大限度获取税收利益,使企业从案例分析、深入研讨等多种方式为学员全面分析及解决在管理和执行层面的关键性问题。

          ”应对策略? “营改增”具体实施到实务上该怎么操作?课程主旨以全面掌握营改增涉税政策导向,了解背景把脉行业动向。清楚分析营改增对行业的影响,针对性地实施应对措施。明确此次营改增重点难点问题,抓住关键点从高点管控。
          【学习收益】
          1、充分掌握营业税改增值税的试点政策
          2、了解各行业营改增的最新政策
          3、深入分析营业税改增值税对企业税负的影响
          4、熟练掌握增值税的纳税申报和有关凭证管理
          5、熟练掌握增值税的会计核算和营改增的特殊处理

          课程大纲

          课程大纲
          主要内容
          一、商业模式与经营流程的规整与设计
          1、不同的商业模式(经营流程)决定税负的轻重。
          2、如何创新商业模式(经营流程),从而获得节税效益的最大化。
          二、组织结构的梳理与设计
          1、如何选择和调整企业组织结构,从而改变企业的纳税待遇。
          2、设计和调整组织结构的有效路径与方法
          三、营改增对建筑业税负、会计核算和利润的影响
          1、对会计核算的影响
          2、对建筑业收入的影响
          3、对企业现金流的影响
          4、对建筑行业投标工作的影响
          四、营改增后,施工企业合同控税策略
          1、工程款增值税纳税义务时间的合同签订技巧
          2、采购合同中材料费用与运输费用的节税技巧
          五、降低企业税负的源头:合同签订环节
          1、合同、业务流程与税收的关系
          2、规避税收风险的开票和合同签定方法
          六、建筑企业营改增前发生的增值税期未留抵税额的处理技巧
          1、按照销项税额的比例划分应纳税额
          2、有关营改增之前的增值税留抵税额账务处理
          七、营改增后,施工企业合同控税策略
          1、工程款增值税纳税义务时间的合同签订技巧
          2、采购合同中材料费用与运输费用的节税技巧
          3、建筑劳务派遣合同的节税技巧
          4、采购合同的涉税签订技巧
          5、总承包合同的节税签订技巧  
          6、EPC合同的节税签订技巧
          7、建筑施工企业租用机械设备的发票开具技巧
          8、营改增后,沙石料的发票开具技巧  
          9、母子公司和总分公司间的发票开具技巧
          10、建筑企业售后回租中的发票开具技巧
          11、建筑企业售后回租中的发票开具技巧
          12、项目经理负责制下的发票开具技巧
          13、给业主是非房地产公司的开具发票技巧
          14、总分包工程中的发票开具技巧
          八、营改增后的房地产、建筑企业不能抵扣进项税金的种11种发票
          1、票款不一致的增值税专用发票
          2、“对开发票”不能抵扣进项税金
          3、营改增过渡期间的三种不能抵扣进项税金的发票
          4、不能抵扣进项税金的六种特殊增值税专用发票

          课程主讲

              陈光:
              投资与融资、财务管理与税务管理专家 ,中央财经大学聘任副教授。原任职于黑龙江省国税局从事税收检查工作达十年之久。后从事税收教学工作。并曾在知名国有企业担任财务、资本运营工作。
              先后培训过以下知名企业:
              IBM(中国)、中国移动通信(6年)、中国石油总公司、中国石化(5年)、中国海洋石油总公司、北汽福田汽车(10年)、江铃汽车、中国民生银行、吉林省及山西省农村信用社、国家税务总局、国家电网、中国普天、金隅股份、中冶置业等。

          课程对象

          各企业管理层,财务、合同管理、采购、项目管理、涉税管理部门相关人员;
          各国地税、会计师事务所、税务师事务所负责人及税务专业人士;
          备  注

          课程费用:6800元/人(含培训、师资、教材、场地等费用)

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          课程主题:
          营改增新政解读与税收筹划实战研讨班
          课程编号:215958 
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