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          税务筹划

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          税务筹划
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          税务筹划课程培训,主要内容有2014年税收政策前瞻,税收筹划若干基础性问题探讨,税收法律知识的储备与全员运用,税收筹划方法和新思维,税收筹划支持体系与项目管理,税务稽查应对技巧等,旨在使学员掌握税务筹划技能。
          税务筹划财务管理

          税务筹划课程特色与背景

           

          课程大纲

          1、2014年营改增对行业的后续影响

          2、2014年税收政策前瞻:

           2015年可能新开征的税种及如何应对?

           税收环境的变化对企业的影响

           六项税收改革让我们企业如何应对?

           宏观经济环境对企业的利润及税收影响

          第一部分: 税收筹划

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          房地产“营改增”政策解读及应对策略  北京 2016-4-7(1天)

          房地产“营改增”政策解读及应对策略课程,旨在帮助学员全面掌握营改增最新政策,把握房地产企业营改增过渡期涉税处理技巧,把握营改增应对策略及税务筹划技巧。

          营改增下的房地产企业税务稽查应对全攻略  郑州 2016-4-9(2天)

          营改增下的房地产企业税务稽查应对全攻略课程,促使学员真正了解并掌握应对税务稽查的常规方法及学会正确认识房地产企业中最容易被人忽视的各种税收风险未雨绸缪,实现房地产企业的税收筹划的自由。颠覆自己对自己及税务稽查和税收筹划的肤浅认识,实现企业的财税风险最小化、企业财务利润最大化,从而真正实现企业财务管理的真正价值。

          房地产“营改增”政策解读及应对策略  广州 2016-4-9(1天)

          房地产“营改增”政策解读及应对策略课程,旨在帮助学员全面掌握营改增最新政策,把握房地产企业营改增过渡期涉税处理技巧,把握营改增应对策略及税务筹划技巧。

          税务管理与筹划培训课程  上海 2016-4-13(3天)

          税务管理课程结合国内税收制度的特点,通过对纳税筹划相关知识的讲解和具体案例的分析,结合最新的税收法规政策变化,为学员提供全面理解新税法及其衔接问题,并结合会计准则的有关规定,提前做好准备,提高您处理新税法下税务和会计问题的能力。

          若干基础性问题探讨

          1. 企业导致税务

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          “营改增”中的税务法律问题  广州 2016-4-7(1天)

          我国正进行重大税制改革,“营改增”今年年底要初步完成。营改增将对企业的经营模式与盈利方案带来挑战,企业亟需重新检讨。为此,特开设“营改增”中的税务法律问题课程。

          房地产“营改增”政策解读及应对策略  北京 2016-4-7(1天)

          房地产“营改增”政策解读及应对策略课程,旨在帮助学员全面掌握营改增最新政策,把握房地产企业营改增过渡期涉税处理技巧,把握营改增应对策略及税务筹划技巧。

          建筑业、房地产业“营业税改征增值税”新政解读及疑难问题处理  成都 2016-4-8(2天)

          建筑业、房地产业“营业税改征增值税”新政解读及疑难问题处理培训,将结合“财政部、国家税务总局即将出台的关于建筑业、房地产业 ‘营改增’的新文件”,重点讲解建筑业、房地产业增值税税收新政和营改增后建筑业、房地产业重点、难点问题的处理。

          房地产企业“营改增”最新政策疑难问题解析及税改风险应对策略  海口 2016-4-8(2天)

          房地产企业“营改增”最新政策疑难问题解析及税改风险应对策略培训,将结合“财政部、国家税务总局即将出台的关于建筑业、房地产业 ‘营改增’的新文件”,重点讲解建筑业、房地产业增值税税收新政和营改增后建筑业、房地产业重点、难点问题的处理。

          稽查的根本原因分析及应对

          2. 企业税务管理体系的建立:财务必须掌握的平均税负率等相关税收知识

          3. 如何应对税务危机?相应的策略是什么?涉税岗位如何提前做好防范?

          4. 税收法律知识的储备与全员运用

          第二部分:税收筹划方法和新思维

          1. 税务管控:如何将部门公司化从而达到节税的目的

          2. 全员动员:如何对公司员工薪酬进行节税规划与安排

          3. 合规运用:税前扣除项目(广告费/福利费/慈善)的合规运用

          4. 技术处理:如何将公司进行拆分,从而达到涉税利益最大化

          5. 政策转向:精选的三个节税办法深度解读

          6. 税收筹划六大切入角度

          7. 税收筹划八大技术手段

          8. 税收筹划十大操作方略

          第三部分: 税收筹划支持体系与项目管理

          1. 从失败与争议案例看税收筹划支持体系

          2. 税收筹划项目管理:从源头节税

          第四部分: 企业涉税风险管理

          1. 税务稽查应对技巧

          2. 企业涉税风险防范与控制:

           战略投资与融资中的并购税收风险

           资本运营中的税收风险控制

           法人与自然人、法人与实际控制人之间的税务筹划

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          房地产“营改增”政策解读及应对策略  北京 2016-4-7(1天)

          房地产“营改增”政策解读及应对策略课程,旨在帮助学员全面掌握营改增最新政策,把握房地产企业营改增过渡期涉税处理技巧,把握营改增应对策略及税务筹划技巧。

          房地产“营改增”政策解读及应对策略  广州 2016-4-9(1天)

          房地产“营改增”政策解读及应对策略课程,旨在帮助学员全面掌握营改增最新政策,把握房地产企业营改增过渡期涉税处理技巧,把握营改增应对策略及税务筹划技巧。

          企业高管(含港澳台人士)、外籍、外派人士 个人所得税涉税风险分析及税收筹划  上海 2016-4-21(1天)

          企业高管(含港澳台人士)、外籍、外派人士 个人所得税涉税风险分析及税收筹划课程,特邀国家税务总局税务学院资深讲师,税务稽查专家,结合二十年税务工作经验,帮助您合理利用政府给予企业的税收优惠政策,为外籍人员及企业高管提供合理的税务筹划。

          高级税务总监(高级税务筹划师)研修班  北京 2016-4-22(12天)

          高级税务总监课程帮助企业培养一批高端的税务经理人,掌握国家税收最新政策,更新税收观念,提高税收管理水平,学会用税收手段经营和管理企业。帮企业建立完善的税收管理体系;规范企业的税收行为,为企业健康发展保驾护航。给企业战略发展、资本运作、跨国经营提供更全面、无缝隙的财务、税务专业方案,为企业发展避免财税风险贡献更多价值。

           定价管理中的税收风险——成本领先与税收成本控制

           税收平衡控制:可进可退的税务筹划

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          房地产“营改增”政策解读及应对策略课程,旨在帮助学员全面掌握营改增最新政策,把握房地产企业营改增过渡期涉税处理技巧,把握营改增应对策略及税务筹划技巧。

          企业高管(含港澳台人士)、外籍、外派人士 个人所得税涉税风险分析及税收筹划  上海 2016-4-21(1天)

          企业高管(含港澳台人士)、外籍、外派人士 个人所得税涉税风险分析及税收筹划课程,特邀国家税务总局税务学院资深讲师,税务稽查专家,结合二十年税务工作经验,帮助您合理利用政府给予企业的税收优惠政策,为外籍人员及企业高管提供合理的税务筹划。

          高级税务总监(高级税务筹划师)研修班  北京 2016-4-22(12天)

          高级税务总监课程帮助企业培养一批高端的税务经理人,掌握国家税收最新政策,更新税收观念,提高税收管理水平,学会用税收手段经营和管理企业。帮企业建立完善的税收管理体系;规范企业的税收行为,为企业健康发展保驾护航。给企业战略发展、资本运作、跨国经营提供更全面、无缝隙的财务、税务专业方案,为企业发展避免财税风险贡献更多价值。

          3.典型税案披露

          4.企业自有“小金库帐户”如何建立?如何应对税务稽查?

          5.税收中间工具的应用:利用旅行社、咨询公司、商贸批发公司合理避税

          6.发票管控:

           无发票税前扣除的纳税安排、发票的政策掌握、违约金的利用

           发票管理办法实用解析

           发票合理合规使用避税的好经验分享

          第五部分: 实务专题税政指南与纳税筹划

          1. 企业集团资本运营与投融资中的税收筹划

          2. 服务业转移税负与税收筹划

          3. 营业税税收筹划:转移定价、经营方式改变、经营地点变化

          4. 运输费用税务管理与税收筹划:物流在企业经营中的税收缓冲

          5. 库存管理技巧

          6. 企业管理信息软件与税务筹划的充分对接

          财务报表分析与财务健康评估课程大纲(第二天)

          第一部分  如何看待财务报表?

          1. 公司经营层依据财务报表来诊断、改善、做为经营层决策的参考。

          2. 财务报表关联:

           损益表为动态报表,为一定期间,半年或全年做多少成绩的一张报表。俗称日子表

           资产负债表表示公司到某一个时点的财务状况,俗称面子表。

           现金流量表表示公司的现金流入与流出的反馈,俗称底子表。

           三个报表互有因果,互相作用。反映企业的经营状况及成果。

          3.财务报表分析方法

          常见的财务报表分析方法如下:

           水平分析法:在产品、客户、区域里去分析两年中细部的增减变化,了解原因及找出对策。跟去年度比、跟去年同期比,如果有订预算,跟预算、目标比,找到企业经营的问题。

           垂直分析法:利用垂直分析法来降低成本。俗称一线天分析法。

           趋势分析法:以过去三年的走势来推断未来的对策。

           共同比分析法:不列示各组合项目金额,只列示各组合项目占总额的百分比,以资醒目。

           比率分析法:最为常见的财务指标分析方法,通过财务结构看企业的盈利能力与负债能力,通过看流动比率与负债比率,看企业的资产趋势、现金结构等。

          第二部分 经营决策与盈亏平衡分析

          1、用财报分析来做决策,决定企业的关键经营指标。

           盈亏平衡分析

          企业通过对盈亏平衡分析,找到企业目前经营问题,进而提出改进策略。

           预算与财务报表:

          借助预算,实行预算计划与监管、分析的共同管控,解决好企业的经营问题

           事前控制,借助财务危机管理,提前解决企业管理问题

           公司出现以下一些问题,可以预警为有财务危机

          流动比率小于1,意味着企业出现了大量的应收款项,导致现金流动吃紧。

          连续三年资产周转率低于一。

          资产低于负债。

          连续两年营业活动现金出现赤字。

          企业经营低迷,但应收款项及存货却大幅增加。

          资金结构高负债低收益,而营收却未成长。

          存货占资本1:1以上。

          课程主讲

          陈光
          专业领域:
          陈光,经济学硕士,注册税务师,高级培训师,黑龙江省国税局培训中心纳税检查讲师。
          陈光老师在多个国有企业、IT企业从事财务审计工作并担任过高职

          课程对象

           
          备  注
          课程费用:3200元/人
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          • kf#cnbm.net.cn    fy1288#vip.163.com(发邮件时请将#改为@)
          课程主题:
          税务筹划
          课程编号:195024 
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